Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г





    Коды
Форма № 1 по ОКУД  
  Дата 31.12.2010
Организация:Открытое акционерное общество "АРТИ-Завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности по ОКВЭД 25.13.7
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес):392000 Россия, г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 а    

 

АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы      
Основные средства   153 381 127 004
Незавершенное строительство   43 831 54 190
Доходные вложения в материальные ценности      
Долгосрочные финансовые вложения      
Отложенные налоговые активы   24 394 26 269
Прочие внеоборотные активы      
ИТОГО по разделу I   221 693 207 543
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы   54 708 73 592
сырье, материалы и другие аналогичные ценности   26 366 48 700
животные на выращивании и откорме      
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)   22 404 16 649
готовая продукция и товары для перепродажи     3 254
товары отгруженные      
расходы будущих периодов   5 829 4 986
прочие запасы и затраты      
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   1 847 3 806
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)      
покупатели и заказчики (62, 76, 82)      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   197 968 116 518
покупатели и заказчики (62, 76, 82)   189 691 109 469
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)      
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев      
собственные акции, выкупленные у акционеров      
прочие краткосрочные финансовые вложения      
Денежные средства     14 658
Прочие оборотные активы      
ИТОГО по разделу II   254 932 208 574
БАЛАНС   476 625 416 117

 

 

ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал      
Собственные акции, выкупленные у акционеров      
Добавочный капитал   149 047 148 847
Резервный капитал      
резервы, образованные в соответствии с законодательством      
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   47 182 33 901
ИТОГО по разделу III   196 445 182 964
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты     100 000
Отложенные налоговые обязательства   3 281 3 115
Прочие долгосрочные обязательства      
ИТОГО по разделу IV   3 281 103 115
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты   112 500 89 600
Кредиторская задолженность   164 399 40 438
поставщики и подрядчики   143 401 19 380
задолженность перед персоналом организации   4 549 4 148
задолженность перед государственными внебюджетными фондами   1 376 2 624
задолженность по налогам и сборам   3 360 13 181
прочие кредиторы   11 713 1 105
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов      
Доходы будущих периодов      
Резервы предстоящих расходов      
Прочие краткосрочные обязательства      
ИТОГО по разделу V   276 899 130 038
БАЛАНС   476 625 416 117

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
Арендованные основные средства   185 452 3 104
в том числе по лизингу      
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение   23 379 44 312
Товары, принятые на комиссию      
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов      
Обеспечения обязательств и платежей полученные   1 148 27 248
Обеспечения обязательств и платежей выданные   157 813 21 338
Материалы, принятые в переработку (0.03)      
Основные средства стоимостью до 10000 руб., списанные при передаче в эксплуатацию (0.011   21 235 23 228
Материалы, списанные на производство при передаче в эксплуатацию (0.013)      
Юланки строгой отчетности      

 

 


 

Date: 2015-11-13; view: 175; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию