Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет прибыли и рентабельности





Показатели Стоимость (руб.) В месяц В год
5.1. Выручка от реализации услуг
5.2. НДС
5.3. Доход с оборота
5.4. Внутрипроизводственные издержки
5.5. Налоги и отчисления
5.6. Валовая прибыль
5.7. Налог на прибыль (ставка 24%)
5.8. Чистая прибыль
Рентабельность 22,27%

 

Расчет прибыли и рентабельности осуществлен, исходя из прогнозируемых объемов производства (в месяц, год), сложившихся цен на единицу продукции (услуг), внутренних издержек фирмы на производственную программу при полной загрузке мощности цеха.

По инвестиционному замыслу предприятия, на указанные в таблице экономические показатели фирма выходит в марте 2004 г. при условии своевременного заимствования искомой суммы.

Весь проект должен окупиться приблизительно за 1 год после выхода предприятия на полную производственную мощность.

 

Точка безубыточности в денежном выражении составляет:

(641650 / (1663200 - 178794)) * 1663200 = 718 935 руб. в месяц

В натуральном выражении:

(641650 / (1663200 - 178794)) * 832 = 359 кв.м. в месяц

 

Рентабельность: (286469 / 1286267) * 100% = 22,27%

 

Финансовый план. График погашения кредитных средств.

Финансовый план инвестиционного проекта отражает динамику поступления и расходования денежных средств фирмы при поэтапном (помесячном) наращивании мощности производства и реализации.

Накопление массы чистой прибыли по месяцам наращивания производственной мощности отражается в строке 3.1 "Финансового плана".

Финансовую устойчивость фирма приобретает в сентябре 2005 г., когда накопленной суммы прибыли достаточно для погашения кредитных средств.

 

Финансовый план (план денежных поступлений и выплат в 2003 - 2004 г.)

 

Показатели Динамика показателей по инвестиционным периодам (тыс. руб.)
Периоды Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр.2004-Март2005 Апр.-Сент2005
Мощность, (%)
1. Поступления
1.1. Выручка от реализации
1.2. Внереализационные доходы - - - - - - - - - - -
1.3. Кредит - - - - - - - - - -
2. Платежи
2.1. Переменные издержки
2.2.Постоянные издержки
2.3. Закупка оборудования и транспорта - - - - - - - - - -
2.4. Проценты и резерв
2.5. Налоги и сборы*)
2.6. Возврат кредита - - - - - - - - - -
3. Баланс платежей и поступлений -79 -92 -92 +19 +108 +199 +199 +288 +3456 -4938
3.1. То же нарастающим итогом +1035 +956 +864 +772 +791 +899 +1098 +1297 +1585 +5041 +103







Date: 2015-05-09; view: 205; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию